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培训学校财务管理指南

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8.2 财务管理规定(附申购单 / 付款申请 /借款单 / 报销单)

1、目的:为分清权责及明确企业财务报帐管理的核决程序。

2.、适用范围:公司内部所有职员。

3、适用原则:

职责分离:***的基 本原则,每一项业务,必须至少有两人以上认签,如主要负责人外出,他(她)必须指定其代理人。所有请购单后均需附至少三家以上报价。

预算决算:校长需在每年年初作出年度预算,由投资人审核后生效。具体执行中对预算内支出按以下权限核准, 任何预算外支出均需投资人直接审批,(有关预算请在请购前咨询财务部 )。每月结帐后校长应就预算的执行情况向投资人汇报,由投资人监督。

4、核决权限:

实物采购:存货、低值易耗品、固定资产采购前必须先行询价,按公司年度预算决定购买何种规格型号后填写“采购申请单PURCHASE ORDER”(见附件文件号: AC-007-R01),“PURCHASE ORDER”的批准及签署见下表:

存货项目:书本、磁带及其他存货项目:

第一签字人

第二签字人(第一核准人)

第三签字人(第二核准人)



每批次

经办人

校长







低值易耗品:单价低于中国税法规定的固定资产标准(单价RMB2000元,使用年限生产设备1年、一般设备2年以上)的消耗品(本公司包括单价200元以上的办公用品)。

第一签字人

第二签字人(第一核准人)

第三签字人(第二核准人)



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回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈 更新时间2021-09-15 08:28:28
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