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2020年财务预算报告书
一、2020年市场预测
市场预测
运营影响因素
应对措施
二、2020年财务预算
2020年度财务目标
采购:购进总额 万元(含税 万元) 实物量 万吨
销售:销售收入 万元(含税 万元) 实物量 万吨
毛利:毛利总额 万元,毛利率
其中:
费用:三项费用合计 万元,费用水平
其中:营业费用 万元,费用水平
管理费用 万元,费用水平
财务费用 万元,费用水平
主营利润: 万元,主营利润率
利润总额: 万元,利润率
预算编制报告
第一部分、预算损益
损益预算一览表
表1-1 金额:万元
指标名称
行次
预算数
一、主营业务收入
1
减:主营业务成本
2
二、毛利总额
3
减:营业(经营)费用
4
主营业务税金及附加
5
三、主营业务利润
6
加:其他业务收入
7
减:其他业务支出
8
减:管理费用
9
财务费用
10
四、营业利润
11
加:投资收益
12
营业外收入
13
减:营业外支出
14
五、利润总额
15
减:所得税
16
少数股东权益
17
六、净利润
18
销售收入预算
销售收入预算表
表1-2
销售品种
销售数量(吨)
平均单价(元)
销售收入(万元)
合 计
毛利预算
毛利预算表
表1-3 金额:万元
销售品种
销售收入
预算毛利率
吨毛利(元)
毛利总额
费用预算
费用预算表
表1-4 金额:万元
项 目
预算数
商品流通费用总额
1、营业(经营)费用小计
其中:进货运杂费
差旅费
经营人员工资
经营人员福利费
2、管理费用小计
其中:管理人员工资
管理人员福利费
业务招待费
折旧费
3、财务费用小计
其中:利息
第二部分、资金预算
主营资金预算
主营资金预算表
表2-1 金额:万元
项目
次数
采购数量
采购金额
项目资金配置
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合 计
销售毛利预算表
表4-6
销售品种
销售数量(吨)
销售毛利(万元)
合 计
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