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采购流程管理制度
第一条 为保证企业材料采购流程的准确及时财务核算,保质保量地满足生产、销售和开发的使用要求,同时尽可能少地占用库存资金,特制定本管理制度。
第二条 原材料的申请与采购
1.生产部主管根据生产任务的数量和现有库存提出《材料采购申请单》,采购部采购员负责市场调研,估算采购价格,报总经理和财务部主管审批。
2.材料采购申请得到批准后,交由采购部采购员负责购买。购买时,若原材料单位价值较原来价值上升 %或较原来价值上升 元以上的,需说明原因,并报总经理批准。
第三条 原材料的验收入库
1. 原材料购置入厂后,质检人员进行质量检查。
2. 验收合格的原材料入库 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 理。
4. 月末对《财务部材料入账表》的处理:
(1)对于已经验收入库原材料,还未收到发票,依据订单价格,暂估入账,借记“原材料”科目,贷记“应付账款-发票在途”科目。
(2)对于已经收到发票,还未收到原材料,依据发票金额,暂估入账,借记“原材料- 在途材料”科目,贷记“应付账款-原材料在途发票已到”科目。
上述两笔分录,月初红字冲销。
5. 财务部财务人员依据《财务部材料入账表》,及时对问题收货、问题发票,及时与采购部采购人员、仓储部库管员、供应商进行联系,及时处理问题。
6. 财务部财务人员将超过 天的问题收货、问题发票及时报请总经理处理。
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