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报销制度
总则
为了***内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度***全体员工。
费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写报销费用单及对应附件后,邮件发送直属领导 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 在备注栏里填写。
付款的具体规定
为了***对内、对外的业务工作安排,公司财务部每周四集中处理对公付款及员工报销事务。
对票据不完善,不规范,不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。
公司所有费用付款必须由经手人整理,填写,相关流程完成后报到财务核销。
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