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XX人民医院内部审计报告
xx人民医院审计小组于2016年3月12日至3月15曰对我院20xx年度会计报表及财务资料进行了审计,现将审计情况报告如下:
一、货币资金审计情况
1、现金:期末余额5263.78元,经对现金库存进行盘查,现金余额5263.78元,未发现差错现象,现金管理符合本院财务规定,做到日记账及时清晰,现金余额合理,无违规白条等违规现象。
2、银行存款:期末余额503662.89元,银行账户余额503662.89元,经查对银行存款余额调节表,未达账项6笔,调节后银行存款相符,未达账项是收费收入在存入账户时间与向财务报告时间存在时间差造成,属正常资金未达事项,未发现违规现象。
审计建议:进一步加强货币资金管理,充分利用会计核算软件货币资金管理模块的管理功能与控制功能。
二、应收款项审计情况
1、应收医疗款 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 医疗仪器无固定资产卡片,部分房屋建筑物未建账核算。
2、在建工程:期未余额621144元,属新建外科系病房楼,己完工并投入使用,应转入固定资产。
审计意见:建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建立,对己完工投入使用的在建工程及快进行决算,确定工程实际投资。
四、负债审计情况
1、应付账款:期未余额***.61元,长期未付有36户,金额456800元。
2其他应付款:期未余额***.67元,审计中未发现违规现象。
审计意见:加强借款利息的核算,对长期挂账未付的应付款项查明原因,做到负债明白,滞付原因清楚。
从以内部审计报告仅供上级主管理部门及本院领导使用,不作为对其他部门报送的依据,如有对审计范围不完整,审计情况不明的,请予以指出,在以后的审计工作予以改进。
xx县中医院审计小组
20xx年x月x日
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