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四川XX会计师事务所有限***
SICHUAN DOWELL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.
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川维审(2017)字第027 号
审计报告
**_*全体股东:
我们审计了后附的**_* (以下 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映***2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。
附送:1、**_*2016年12月31日资产负债表
2、**_*2016年度利润表
3、**_*2016年度现金流量表
4、**_*2016年度财务报表附注
**_* 中国注册会计师
有限*** 中国注册会计师
中国 XX 2017年2月21日
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