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***
特种设备安全大排查大整治工作迎查指南
所有特种设备使用单位按照下列要求准备迎查材料:
总体要求
三落实、两有证、一检验、一预案
二、细化要求
首先企业逐台设备进行自查,根据实际特种设备种类使用自查表附件1-5表,一式两份(一份企业留存档案、***),尽量列出自身存在的问题,形成书面整改报告(一份企业留存档案、***)
2、企业建立《特种设备持证作业人员清单》(附件6)、《特种设备使用单位自查自改统计表》(附件7)、《特种设备“应登尽登”、“应检尽检”检查表》附件(附件8)、建立《特种设备清单》(附件10)、《特种设备作业人员清单》(附件11)(上述5项表格都是一式两份,一份企业留存档案、***)
3、企业以红头文件的形式,成立企业特种设备管理机构,明确责任人员及职责
4、制定企业特种设备安全管理专项制度(岗位责任、隐患治理、应急救援等制度),参照《特种设备安全法》第三十四条制定,并制安.定全操作规程存档、上墙
5、制定企业特种设备事故专项应急预案并每年演练一次。(有预案、有演练图片)
6、企业按照每台一档的要求建立特种设备安全技术档案(参照《特种设备安全法》第三十五条包含的五项内容)
7、留存市场监管部门对企业的《特种设备现场安全监督检查记录》及《特种设备安全监察指令书》(企业有较严重的问题的才下达指令书),企业应根据收到的《特种设备现场安全监督检查记录》及《特种设备安全监察指令书》指出的问题,在指定的时间内完成整改,否则将立案处罚;按时整改完成后应形成书面的《整改报告》(一式两份,一份企业留存档案、***)
所有特种设备使用单位抓紧按照上面的具体要求完善迎查材料,***辖区内的企业是重点检查单位。各位安全管理员务必高度重视,向企业法定代表人汇报好、准备好,否则因特种设备管理出现问题造成罚款会牵扯到个人工作。
咨询电话: *** ***
备注:企业所有特种设备管理制度和应急预案一定体现特种设备专项,不要与安监的管理制度和应急预案相混淆。
附件1
企业特种设备安全主体责任落实自查表(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场内专用机动车辆)
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专(兼)职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
现场作业人员管理
是否每班至少有一名持证的作业人员在岗
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
锅炉安全
管理
安全附件(压力表、安全阀)是否在有效期内
□是 □否
液位计最高、最低安全液位或正常液位的明显标志是否标注。
□是 □否
是否有锅炉运行记录
□是 □否
锅炉水(介)质报告是否在有效期内
□是 □否
8
压力容器安全管理
安全附件(压力表、安全阀)是否在有效期内
□是 □否
是否有维护保养记录、月度检查记录、年度检查报告
□是 □否
9
压力管道
安全管理
安全附件(压力表、安全阀)是否在有效期内
□是 □否
是否有压力管道运行、检修和日常巡检记录
□是 □否
是否有压力管道年度检查报告
□是 □否
10
起重机械
安全管理
是否有内容齐全的检修记录
□是 □否
是否有提示牌或安全标志
□是 □否
紧急停止开关是否有效,便于操作。
检查防脱钩装置是否有效
导绳器否有效排绳,无卡阻现象
制动装置是否可靠
检查起升高度(下降深度)限位器是否有效
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
11
场内专用机动车辆安全管理
有铭牌和安全警示标志
□是 □否
照明和信号装置是否符合要求
紧急断电开关是否符合要求
喇叭是否符合要求
安全保护和防护装置是否符合要求
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
12
存在问题
1.
2.
3.
4.
13
整改措施
1.
2.
3.
4.
14
整改完成
情况
1.
2.
3.
4.
检查人员: 日期:
附件2企业特种设备安全主体责任落实自查表
(大型游乐设施、客运索道)
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专(兼)职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
现场作业人员管理
是否每班至少有一名持证的作业人员在岗
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
使用记录
是否及时填写日常使用状况、维保、修理、自检、运行故障和事故等记录
□是 □否
维护保养
是否及时填写日常检查和维护记录
□是 □否
8
大型游乐设施安全注意事项、标志
是否张贴乘客须知、安全注意事项和警示标志;
□是 □否
乘客须知、安全注意事项中是否注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等。
□是 □否
9
大型游乐设施安全设施
大型游乐设施的安全带、安全压杆、座舱舱门锁紧装置等安全装置是否有效
□是 □否
10
大型游乐设施运行情况检查
每日投入运营前的试运行是否记录,,并。
□是 □否
作业和服务人员是否每次运行前向游客讲解安全注意事项
□是 □否
作业和服务人员是否每次运行前对安全装置进行检查确认
□是 □否
11
客运索道警示标志及安全注意事项
客运索道使用单位在索道等待乘坐区域是否设置乘客引导标志
□是 □否
显著位置是否张贴相应注意事项内容
□是 □否
是否按照安全技术规范和有关标准悬挂警示标志
□是 □否
12
客运索道
安全
通讯装置
站房之间专用电话是否能保持通讯可靠
□是 □否
13
客运索道应急救援装备
应急救援指挥机构是否可靠,
□是 □否
是否配备相应数量的营救设备、急救物品,
□是 □否
救援人员定期是否进行培训并有记录
□是 □否
14
客运索道
运行情况
是否有设备试运行检查记录
□是 □否
是否有日常检查和维护保养记录
□是 □否
是否有定期自行检查记录
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
14
整改措施
1.
2.
3.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
检查人员: 日期:
附件3 企业特种设备安全主体责任落实自查表(电梯)
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专(兼)职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
专职管理
人员档案
是否建立专职管理人员台账
□是 □否
专职管理人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
报警装置
报警装置是否畅通和有人接听
□是 □否
8
呼梯、楼层等显示信号系统功能
呼层、楼层等显示是否正确
□是 □否
9
防夹装置
电梯门防夹装置是否正确动作
□是 □否
10
通道与
通道门
通道是否畅通
□是 □否
11
机房
机房是否专用
□是 □否
□是 □否
机房内卫生、照明情况是否良好
□是 □否
12
底坑
底坑内卫生、照明情况是否良好
□是 □否
13
自动扶梯和自动人行道入口处急停开关
急停开关是否会立即响应
□是 □否
14
限速器校验报告
电梯限速器校验报告是否在有效期内
□是 □否
15
维保合同
维保资质
维保单位是否有相应资质
□是 □否
□是 □否
维保合同是否在有效期内
□是 □否
16
维保记录
是否按周期进行维护保养
□是 □否
维保记录是否有维护保养人员和使用单位管理人员签
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
整改措施
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
4.
5.
6.
检查人员: 日期:
附件4
企业特种设备安全主体责任落实自查表(气瓶充装)
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专(兼)职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
充装许可证
充装许可证是否在有效期内
□是 □否
8
气瓶充装
人员
是否能保障每个充装地址1名持特种设备安全管理人员证书的专职安全管理人员
□是 □否
是否能保障每个班次不少于2人持有气瓶充装作业人员资格的充装作业人员
□是 □否
是否能保障每个班次不少于1人持有气瓶充装作业人员资格的充装检查人员
□是 □否
9
气瓶充装质量管理体系
是否按照要求建立充装质量管理体系,并有效实施
□是 □否
10
充装气瓶
要求
是否对自有产权气瓶建档登记,并涂敷充装站标志
□是 □否
是否建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。
□是 □否
11
气瓶充装
记录
是否有收发瓶记录
□是 □否
是否有新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录
□是 □否
是否有残液(残气)处理记录
□是 □否
是否有充装前、后检查和充装记录
□是 □否
是否有不合格气瓶隔离处理记录
□是 □否
是否有介质化验报告
□是 □否
是否有质量信息反馈记录
□是 □否
是否有设备运行、检修和安全检查等记录
□是 □否
是否有装卸记录
□是 □否
是否有溶解乙炔气瓶丙酮补加记录
□是 □否
12
存在问题
1.
2.
3.
13
整改措施
1.
2.
3.
14
整改完成
情况
1.
2.
3.
检查人员: 日期:
附件5 企业特种设备安全主体责任落实自查表
(移动式压力容器充装)
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专(兼)职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
充装许可证
充装许可证是否在有效期内
□是 □否
8
移动式压力容器充装人员条件
安全管理人员是否取得特种设备安全管理人员资格证书
5、检查人员:配备检查人员不少于2人,每班不少于1人;检查人员取得移动式压力容器充装作业人员资格;
□是 □否
充装人员是否取得移动式压力容器充装作业人员资格,配备充装人员不少于4人,每班不少于2人
□是 □否
检查人员是否取得移动式压力容器充装作业人员资格,配备检查人员不少于2人,每班不少于1人
□是 □否
9
移动式压力容器充装管理体系
是否按照要求建立充装质量管理体系,并有效实施
□是 □否
10
移动式压力容器充装工作质量
是否严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检,并按照规定进行记录,向介质买受方提交证明资料。
□是 □否
11
移动式压力容器充装工作记录和见证材料
充装介质成分检测报告
□是 □否
充装前后安全检查记录和充装记录
□是 □否
超装介质卸载处理记录
□是 □否
设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录
□是 □否
充装单位安全检查记录
□是 □否
质量信息反馈记录
□是 □否
设备(包括泵、压缩机和储罐等)和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
14
整改措施
1.
2.
3.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
检查人员: 日期:
附件6
特种设备使用单位持证人员台账
使用单位名称:**_*
序号
设备名称
使用登记证号
持证作业人员姓名
持证作业项目
作业人员证号
有效期
1
氨油分离器
2******
邢某某/丁某某
制冷工
邢某某:T372833***8
丁某某:T37***46014
邢某某:2023.11.16
丁某某:2022.07.21
2
油冷却器
2******
邢某某/丁某某
制冷工
邢某某:T372833***8
丁某某:T37***46014
邢某某:2023.11 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 单位(家)
出动检查人员(人.次)
发现问题(起)
整改问题(起)
下达安全监察指令书(份)
经济处罚(万元)
公开曝光(起)
附件14
特种设备安全隐患大排查大整治情况统计表
县区局:(盖章) 填报日期 年 月 日
辖区特种设备企业数量
已检查特种设备企业数量
辖区特种设备数量
已检查特种设备数量
县区局重点检查企业数量
检查隐患数量
已整改隐患
立案查处
罚款金额
停止使用
挂牌督办
家
家
台
台
家
项
项
起
万元
台
项
审核人: 联系电话: 填表人:
注:“检查隐患数量”等于县(区)局、市场监管所检查隐患数量总和。
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